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部门简介
审计处是学院内部审计行政职能部门,对学院院长负责并报告工作,同时接受上级审计部门的指导和监督。我院审计工作以科学发展观为思想指导,以“围绕中心、依法审计、服务学院”为工作定位,紧紧围绕学院年度党政工作要点,根据国家法律、法规及学院规章制度,认真履行内部审计职责,对学院内部经济活动的真实、合法和效益进行审计监督,加强内部控制、防范经济风险,促进学院各项事业改革发展。
审计业务包括财务收支审计、工程项目审计及领导干部任期经济责任审计等多个方面。
 新闻动态
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 政策法规
第2308号内部审计具体准则——审计档案工作
第2205 号内部审计具体准则——经济责任审计
湖南省人民政府关于加强审计工作的实施意见
党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定...
第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
第2305号内部审计具体准则——人际关系
第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
 工作流程
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财务收支审计工作流程
基本建设工程项目预结算委托审计工作流程
小型基建及修缮工程项目结算审计工作流程
小型基建及修缮工程项目预算审核工作流程
 制度建设
审计处网站管理制度
审计处内部管理制度
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审计处工作职责
审计处处长岗位职责
审计处副处长岗位职责
审计处财务审计岗位职责
审计处工程项目审计岗位职责
审计处干事岗位职责
 

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